1100172024 |
Prenájom rohoží 04.12.- 31.12.2023 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
54,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Dr. Ing. Miroslav Klimek |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
1100612024 |
Prenájom rohoží 01.01.- 28.01.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
58,18 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101112024 |
Prenájom rohoží 29.01.- 25.02.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
58,18 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101752024 |
Prenájom rohoží 26.02.- 24.03.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
58,18 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
0032/2024 |
pracovný obed - 9 osôb |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SENETUS, s.r.o. |
35746521 |
|
1 185,30 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Objednávka |
1101152024 |
Pracovný obed pre 9 osôb, návšteva preds. ESĽP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SENETUS, s.r.o. |
35746521 |
|
1 027,80 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
0077/2024 |
pracovný obed - EJTN - 26.4.2024 - 14 osôb |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SENETUS, s.r.o. |
35746521 |
|
1 400,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Objednávka |
0089/2024 |
pracovná večera pre 10 osôb 22.5., hotel Marrol s |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SENETUS, s.r.o. |
35746521 |
|
1 450,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Objednávka |
0010/2024 |
výpočet poplatku za str. zdroj znečitenia r. 2022 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
REMAS Servis, s.r.o. |
35760303 |
|
144,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Dr. Ing. Miroslav Klimek |
riaditeľ ekonomického odboru |
Objednávka |
1100792024 |
Výpočet poplatku za SZZO za r.2023 - bud. Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
REMAS Servis, s.r.o. |
35760303 |
|
144,00 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100052024 |
12/23 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
08.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Dr. Ing. Miroslav Klimek |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
1100562024 |
01/24 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,04 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101102024 |
02/24 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,33 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101682024 |
03/24 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,03 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
0036/2024 |
USB tokem, eToken, 5110 FIPS - 3 ks |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
35785306 |
|
295,20 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Objednávka |
0093/2024 |
kontajner na objemný odpad určený na likvidáciu |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
AZ Stav s.r.o. |
35813393 |
|
324,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Objednávka |
1100362024 |
Vyúčt. plynu za 01-12/2023 - Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 527,01 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100322024 |
Vyúčt. plynu za 01-12/2023 - Nám. SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-5 905,60 € |
16.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100432024 |
01/2024 Zemný plyn - Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
819,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100442024 |
01/2024 Zemný plyn - Nám. SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |