1100652021 |
Pevné telefónne linky - 01/2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
220,36 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100662021 |
PHM + umytie auta - 16.01.-31.01.2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
548,54 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100672021 |
Poistenie budovy SNP 01.03.2021 - 01.03.2022 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
1 908,56 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100682021 |
EE 2/2021 - Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Pow-en, a.s. |
43860125 |
|
42,58 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100692021 |
Kvalif.certifikát pre el.pečať, komerčný certifik. |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
D.Trust Certifikačná Autorita |
35840005 |
|
211,08 € |
08.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1500082021 |
trovy konania - JUDr. Richard Molnár |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠA |
47244895 |
|
675,43 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100702021 |
Vyúčtovanie nákladov ŽN - 12/2020 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
|
24 151,58 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0023/2021 |
oprava elektrických rozvodov - Župné nám.13 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
KÁBEL s.r.o. |
47863072 |
|
505,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1100712021 |
Komplexná zdrav.prehliadka -Dr.Farkaš, Dr.Trenčan |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Mediconet Slovakia, s.r.o. |
44441371 |
|
660,00 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100722021 |
Práce odsúdených 01/2020 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ÚVV a ÚVTOS Bratislava |
00738255 |
|
2 230,40 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100732021 |
Vyúčt. plyn ŽN 01.01.2021-31.01.2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
2 593,28 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100752021 |
Vyúčtovanie EE 1/2021 - Župné nám. 13 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 930,30 € |
10.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1100742021 |
Komplexná zdrav.prehliadka -Dr.Brňák,Dr.Milučký |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Mediconet Slovakia, s.r.o. |
44441371 |
|
660,00 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100762021 |
Inzercia - oznam 03.02.2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
PEREX , a.s. |
00685313 |
|
69,55 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100772021 |
Inzercia - oznam 05.02.2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
PEREX , a.s. |
00685313 |
|
79,70 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100782021 |
EE - 01/2021 - budova SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
36797332 |
|
522,38 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100792021 |
01/2021 kvalifik.mandátne certifikáty 8x |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
D.Trust Certifikačná Autorita |
35840005 |
|
187,22 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1100802021 |
Tonery |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
4 130,05 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0024/2021 |
tonery |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
JURIGA spol. s r. o. |
31344194 |
|
12 696,00 € |
11.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0025/2021 |
hygienické a čistiace potreby |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
|
300,00 € |
11.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |