Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 8986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0184/2018 | materiálové zásoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 800,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0185/2018 | káva + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LAMANTI Slovensko s.r.o. | 51122952 | 299,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| 1105182018 | prev. prehl.- Hargaš,Zemková,Ďurišová,Berthotyová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 1 580,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105192018 | PHL + umytie auta - 16.9-30.9.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 081,66 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105202018 | Pevné telefónne linky - 9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,12 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105212018 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 1 007,20 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105112018 | EE 10/2018 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105122018 | 9/2018 Podpora APV EKO a LOG | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 126,00 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105132018 | oprava zariadenia OKI MC 573 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 64,80 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105142018 | 9/2018 tech. podpora a servisné zásahy paušál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 2 520,00 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105152018 | prenájom auta - 9/2018 BL588RY -Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105162018 | 9/18 prenájom vozidla Škoda Superb BL547SN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 735,20 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105172018 | prenájom auta - 9/2018 BL530RU-VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0176/2018 | Pozvánky na recepciu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | GUPRESS,s.r.o. | 31371647 | 456,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0177/2018 | letenky Slovinsko Lubľana 13. a 15.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 638,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0180/2018 | Medové perníky NS SR a doručenie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Printeo, s.r.o. | 50031741 | 720,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0181/2018 | Revízia kotolne Námestie SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 1 610,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0182/2018 | Výmena, pretesnenie poškodeného ventilu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 400,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0178/2018 | tlmočníčky konferencia Slovinsko 14.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AMICUS - Furlan Aleksandra Mgr | 34459057 | 760,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0179/2018 | ubytovanie - konferencia 6-7.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 370,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Objednávka |