1100402024 |
Mobilné telefónne linky - 15.01.2024 - 14.02.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 061,52 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100892024 |
Mobilné telefónne linky - 15.02.2024 - 14.03.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 116,86 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101412024 |
Mobilné telefónne linky - 15.03.2024 - 14.04.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 069,43 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1102102024 |
Mobilné telefónne linky - 15.04.2024 - 14.05.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 097,34 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101512024 |
Spiatočná letenka Viedeň - Brazília 8.- 13.4.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
5 311,33 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101132024 |
Kvetinová výzdoba s doručením |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
245,00 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100172024 |
Prenájom rohoží 04.12.- 31.12.2023 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
54,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Dr. Ing. Miroslav Klimek |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
1100612024 |
Prenájom rohoží 01.01.- 28.01.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
58,18 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101112024 |
Prenájom rohoží 29.01.- 25.02.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
58,18 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101752024 |
Prenájom rohoží 26.02.- 24.03.2024 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
58,18 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101152024 |
Pracovný obed pre 9 osôb, návšteva preds. ESĽP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SENETUS, s.r.o. |
35746521 |
|
1 027,80 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100792024 |
Výpočet poplatku za SZZO za r.2023 - bud. Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
REMAS Servis, s.r.o. |
35760303 |
|
144,00 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100052024 |
12/23 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
08.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
Dr. Ing. Miroslav Klimek |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
1100562024 |
01/24 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,04 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101102024 |
02/24 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,33 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101682024 |
03/24 Poplatky za telekomunikačné služby - Nám.SNP |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,03 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100362024 |
Vyúčt. plynu za 01-12/2023 - Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 527,01 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100322024 |
Vyúčt. plynu za 01-12/2023 - Nám. SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-5 905,60 € |
16.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100432024 |
01/2024 Zemný plyn - Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
819,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100442024 |
01/2024 Zemný plyn - Nám. SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100462024 |
Opravná FA k 8434339177 plyn Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-192,35 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100522024 |
02/2024 Zemný plyn - Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
819,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100532024 |
02/2024 Zemný plyn - Nám. SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101032024 |
03/2024 Zemný plyn - Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
819,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101042024 |
03/2024 Zemný plyn - Nám. SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101562024 |
04/2024 Zemný plyn - Klobučnícka 7 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
819,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1101572024 |
04/2024 Zemný plyn - Nám. SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 236,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Kristína Trnavská |
riaditeľka ekonomického odboru |
Faktúra |
1100202024 |
Nájomné 01 - 03/2024 bud. Panónska cesta |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
REAL PRIM, s.r.o. |
35826681 |
|
142 022,01 € |
10.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Dr. Ing. Miroslav Klimek |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
1100212024 |
Paušál za TaS 01 - 03/2024 bud. Panónska cesta |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
REAL PRIM, s.r.o. |
35826681 |
|
38 531,20 € |
10.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Dr. Ing. Miroslav Klimek |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
1100222024 |
Nájomné parkov. státia I.Q.2024 Panónska cesta |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
REAL PRIM, s.r.o. |
35826681 |
|
10 500,00 € |
10.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Dr. Ing. Miroslav Klimek |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |