Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 8986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102902019 | opravy kopír. zariadení + nákup náhr.dielov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 870,00 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102922019 | Vyúčtovanie nákladov ŽN -3/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 10 439,19 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102852019 | školenie 21.5.2019 - 1x EKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 74,00 € | 27.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102862019 | kopírovací papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 1 204,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102872019 | 2505-240619 VNET Internet+dátové služby - SNP,ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 900,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102882019 | propagačný materiál-konferencia CEELI 26-29.05.19 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 1 273,68 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1200022019 | odborný seminár 6-7.6.2019 - Rybnikár | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Masarykova univerzita | 00216224 | 55,00 € | 27.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102892019 | propagačný materiál - konferencia CEELI | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VISIO, s.r.o. | 36843415 | 481,92 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 472/19 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie administratívnej budovy na Nám. SNP č. 28 a Župnom nám. č. 13 v Bratislave - Kancelária NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ELSAM s.r.o. | 44472501 | 83 000,56 € | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 604/2019 | Rámcová zmluva - Zabezpečnie občerstvenia pre rok 2019/2020 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 49 200,00 € | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 0116/2019 | prográmatorské práce | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 72,00 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Objednávka | |||||
| 0110/2019 | výberové konanie - verejný záujem | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 95,00 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Objednávka | |||||
| 0111/2019 | reštauračné služby a podávanie jedál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚZ - Bôrik- Úrad vlády SR | 00151513 | 4 500,00 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Objednávka | |||||
| 0112/2019 | uvítacia recepcia 26.5.2019 CEELI konferencia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚZ - Bôrik- Úrad vlády SR | 00151513 | 1 850,00 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Objednávka | |||||
| 0113/2019 | ubytovanie pre vedúcich delegácií CEELI konferenci | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚZ - Bôrik- Úrad vlády SR | 00151513 | 4 050,00 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Objednávka | |||||
| 0114/2019 | tlačová konfencia 27.5.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚZ - Bôrik- Úrad vlády SR | 00151513 | 250,00 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Objednávka | |||||
| 0115/2019 | prenájom priestorov a techniky 27.-28.5.2019 CEELI | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚZ - Bôrik- Úrad vlády SR | 00151513 | 2 204,00 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Objednávka | |||||
| 1200012019 | XXVII. Karlov.právnické dny - účast.poplatok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | "Spolek Karlov.právnické dny" | 0026670020 | 2 400,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102842019 | skartovačka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 958,80 € | 23.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102822019 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 223,92 € | 22.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |