Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104462017 | papier - korešpondencia vedenia dúdu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KPH spol. s r.o. | 34123580 | 11 823,60 € | 22.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104402017 | Vodné,stočné,zrážky - 14.7.-13.8.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 91,26 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104382017 | školenie Zákonník práce osobný úrad | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Agentúra Apollo s.r.o. | 36843741 | 280,00 € | 20.09.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 1104392017 | Mobilné telefónne linky-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 403,27 € | 20.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1500602017 | doplatok II.a III.Q.17koncesionárske poplatky RTVS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 478,02 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104362017 | Právne služby- 1 Ds 5/2015 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Benedik Marek,Mgr.AKs.r.o. | 47247959 | 1 620,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104372017 | údržba kávovaru Lamanti + káva 10 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 389,00 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0209/2017 | letenky spiatočné to Tallinnu 2 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 920,00 € | 14.09.2017 | 14.09.2017 | Objednávka | |||||
| 1150102017 | 8/2017 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 8,55 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104342017 | Poštové služby-zberné jazdy - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104352017 | Poštové služby-podaj zásielok - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 103,50 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104322017 | vyúčtovanie EE 8/2017 - SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 390,71 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104332017 | 2 ks stôl | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DREVONA MARKET,s.r.o. | 50443003 | 406,00 € | 13.09.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0208/2017 | audit IT | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SEAL IT Services, s.r.o. | 35880872 | 57 877,20 € | 12.09.2017 | 12.09.2017 | Objednávka | |||||
| 1104302017 | Pevné telefónne linky-08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 277,61 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104312017 | Switche Cisco SGT200-50FP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 2 110,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0206/2017 | kopírovací papier A4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | INTERVIA, s.r.o. | 44534582 | 570,00 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0207/2017 | servis kopírok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 500,00 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0205/2017 | prepravné služby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MaxWay, s.r.o. | 47542730 | 590,00 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| 1104272017 | Poštové služby - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 181,50 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |