Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 8986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0071/2018 | knihy pre knižnicu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 2 267,89 € | 13.04.2018 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1101832018 | vyúčtovanie EE 3/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 486,07 € | 13.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101842018 | Poštové služby - 3/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 902,55 € | 13.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101852018 | Poštové služby-podaj zásielok - 3/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 62,10 € | 13.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0069/2018 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 1 666,40 € | 12.04.2018 | 12.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0068/2018 | preventívna prehliadka JUDr. Hargaš | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 395,00 € | 12.04.2018 | 12.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0073/2018 | 35 ks nootebokov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 52 150,00 € | 12.04.2018 | 12.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0070/2018 | kopírovací papier A4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 759,60 € | 12.04.2018 | 12.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1101792018 | Práce odsúdených-3/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 765,80 € | 12.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101802018 | preventívna prehliadka JUDr.Milučký | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 395,00 € | 12.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 221/18 | Zmluva o dielo č. 221/18 "Rekonštrukcia elektroinštalácie AB K NS SR na nám. SNP 28 " | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ELSAM, s.r.o. | 44472501 | 59 721,55 € | 11.04.2018 | 12.04.2018 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 1101692018 | školenie 18.4.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 216,00 € | 11.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101702018 | školenie 18.4.2018 1x eko.odbor | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 11.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101752018 | 3/2018 Pevné telefónne linky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 277,36 € | 11.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101762018 | 4/2018 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 11.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101772018 | 1-3/2018 servis výťahu SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Allevat, s.r.o. | 46824685 | 180,00 € | 11.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101782018 | 10 ks káva | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 269,00 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101812018 | spiatočné letenky 27-30.5.2018 - ZPC Litva | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 196,00 € | 11.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1101822018 | spiatočná letenka 3ks ZPC Rusko - 15-19.5.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Tripex, s.r.o. | 45575771 | 750,00 € | 11.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0066/2018 | letenky Viedeň-Petrohrad | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Tripex, s.r.o. | 45575771 | 1 200,00 € | 10.04.2018 | 10.04.2018 | Objednávka |